5月7日,力芯微(688601)发布投资者关系活动记录表。公司于5月7日召开了业绩说明会,就公司经营情况、业务发展规划等问题进行了回应。

力芯微是一家主营电源管理IC的芯片设计公司,公司以市场需求和技术前沿趋势为导向,深耕模拟芯片领域,主要通过高性能、高可靠性的电源管理芯片为客户提供高效的电源管理方案,并积极在信号链芯片、高精度霍尔芯片等其他类别方面扩充完善产品线,在智能组网延时管理单元方面扩大销售规模。公司主营产品有电源管理类芯片LDO、OVP、LoadSwitch等系列。
有投资者提问,力芯微一季度营收增长,但利润却为负,增收不增利的原因是什么?通过公司的运营情况,预测二季度会盈利吗?公司研发费用主要用在哪些行业?2026年民爆电子板块能否止跌回升?2026年汽车芯片出货和利润如何?
力芯微回应称,公司2026年一季度营收增长但利润为负,主要系供应链成本波动、行业竞争加剧导致毛利率同比下滑,公司持续加大技术研发与市场布局投入,推高研发、销售费用,以及汇率波动带动财务费用同比增加共同影响所致。公司研发投入始终围绕核心战略及主营业务赛道布局,包括消费电子、汽车电子等其他新兴领域。二季度的业绩情况和民爆电子板块走势均受行业政策、市场供需等多重因素影响,存在一定不确定性。
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配资炒股有投资者问,2025年研发投入大增、毛利率承压,今年在车规级与高功率电源产品上的量产和客户导入目标是怎样的?力芯微回应称,公司在大功率和低功耗电源管理芯片上持续加大投入,目标在相关应用领域的市场中获得可持续增长。
财务数据显示,2026年第一季度,力芯微实现营业收入2.06亿元,同比增长25.71%;归属于上市公司股东的净利润亏损139.3万元,上年同期净利润997.35万元;基本每股收益-0.01元。
2025年,公司实现营业总收入7.68亿元,同比下降2.42%;归母净利润3708.19万元,同比下降70.54%;扣非净利润1509.38万元,同比下降85.62%;经营活动产生的现金流量净额为1748.68万元,同比下降86.87%;报告期内,力芯微基本每股收益为0.28元。至此,公司净利润已连续两年下降。
对于业绩下滑,力芯微在年报中表示,报告期内,公司受供应链成本波动及行业竞争加剧等因素影响,虽然报告期内销售量较上年有增长,但毛利率较上年同期有所下降,营业收入也略有下降。公司持续地、有计划地推进自主研发,研发费用较上年大幅增加,研发投入虽在短期内对公司利润水平造成一定压力,但有效推动了技术储备体系的完善与产品矩阵的迭代升级。为积极响应市场动态,把握潜在发展机遇,强化市场渗透与品牌推广,公司本期对销售团队进行了扩充,导致销售费用有所上升。综上因素,本报告期的利润较上年有所下降。
另外,公司经营活动产生的现金流量净额同比下降86.87%,主要原因:一是销售额减少,相应销售商品收到的现金也减少,二是加大公司团队建设,为职工支付的薪酬费用增加,三是支付的采购额增加。
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